Hướng dẫn Cách khai phí D/O phí vệ sinh cont và phí CIC/EIS trên tờ khai hải quan- Hiện tại không cần khai nữa

Bùi Anh Phương

New Member
Bài viết
7
Reaction score
5
Mọi người cho em hỏi theo công văn này thì có khai báo D/O, vệ sinh cont nữa k ạ? Và đã có ai khai báo mã phân loại khai trị giá là 7 chưa ạ? Em thấy mông lung quá. Mong mọi người giúp đỡ e với
Cv này vẫn là hướng dẫn cộng chi phí vào giá trị hàng, vậy việc doanh nghiệp phải trả thuế 2 lần thì sau ạ?
 

Oscar Le

Moderator
Bài viết
1,850
Reaction score
1,385

Oscar Le

Moderator
Bài viết
1,850
Reaction score
1,385
các anh cho em hỏi, theo thông tin 1 số đại lý, họ sẽ add CIC vào freight, do đó sẽ không còn phí CIC nữa, tránh đc cả 2 lần thuế luôn.
Đã ai thử cách này chưa ạ?
Mình thấy có bên gom hết vào THC luôn :D:D:D
 

doanphan

New Member
Bài viết
3
Reaction score
0
Bên em là DN nhập E31 ma E31 thì ko phải khai tờ khai trị giá. Điều kiện CPT vẫn phát sinh D/O fee thì khai kiểu gì ạ?
 

richkingng

Moderator
Bài viết
384
Reaction score
294
Bên em là DN nhập E31 ma E31 thì ko phải khai tờ khai trị giá. Điều kiện CPT vẫn phát sinh D/O fee thì khai kiểu gì ạ?
Mình có khai tờ khai nhập SXXK, Theo CV thì không phân biệt loại hình vẫn phải add phí này, tuy nhiên không thấy HQ yêu cầu add thêm.
 

Đạt kk

Member
Bài viết
41
Reaction score
17
CFS và THC chưa yêu cầu phải cộng nha @Thành Minh Trí.
Anh Chaien cho hỏi. Bữa bên mình có nhập 1 lô hàng là 1 máy mày về trong 1 container mà không biết việc này nên ko có khai thông tin về 3 loại phí trên. Giờ làm AMA có hỗ trợ không anh Chai-en? mới hồi 22/03 thôi. tiền thuế khai bổ sung thì đóng vào tiểu mục thuế VAT hay Tiểu mục nào (vì thuế NK là 0%)? các bước làm như thế nào?
 

Trần Anh Trang

Moderator
Bài viết
547
Reaction score
748
Anh Chaien cho hỏi. Bữa bên mình có nhập 1 lô hàng là 1 máy mày về trong 1 container mà không biết việc này nên ko có khai thông tin về 3 loại phí trên. Giờ làm AMA có hỗ trợ không anh Chai-en? mới hồi 22/03 thôi. tiền thuế khai bổ sung thì đóng vào tiểu mục thuế VAT hay Tiểu mục nào (vì thuế NK là 0%)? các bước làm như thế nào?
Hi Bạn,

Trường hợp này bạn liên hệ cán bộ Hải quan xử lý TKHQ của bạn để có hướng xử lý và khai AMA trước 60 ngày để tránh bị phạt nhé.

Phần thuế chênh lêch thì dựa vào các mục và tiểu mục của TK chính mà đóng thôi....
 

Đạt kk

Member
Bài viết
41
Reaction score
17
Hi Bạn,

Trường hợp này bạn liên hệ cán bộ Hải quan xử lý TKHQ của bạn để có hướng xử lý và khai AMA trước 60 ngày để tránh bị phạt nhé.

Phần thuế chênh lêch thì dựa vào các mục và tiểu mục của TK chính mà đóng thôi....
Cho mình hỏi là tờ khai luồng xanh thì mình liên hệ với ai vậy bạn.
 

Jade Chan

New Member
Bài viết
29
Reaction score
4
Cho mình hỏi là hiện ở Cát Lái và các cảng sân bay như kho TCS, EMS, TNT, ...đã áp dụng việc khai các phí này lên tờ khai chưa ạ?
Với cho mình hỏi thêm là tờ khai mình loại hình gì hay điều kiện giao hàng là gì thì cũng bắt buộc khai 3 phí này(nếu có) hay sao ạ?
Vd như bên mình lô hàng điều kiện giao hàng là CIF thì mình ko cần điền cước phí.
Bạn nào có thông tin giải đáp thắc mắc của mình với ạ.
Cảm ơn nhiều.
 

Mr.Béo

Active Member
Bài viết
127
Reaction score
72
Cho mình hỏi là hiện ở Cát Lái và các cảng sân bay như kho TCS, EMS, TNT, ...đã áp dụng việc khai các phí này lên tờ khai chưa ạ?
Với cho mình hỏi thêm là tờ khai mình loại hình gì hay điều kiện giao hàng là gì thì cũng bắt buộc khai 3 phí này(nếu có) hay sao ạ?
Vd như bên mình lô hàng điều kiện giao hàng là CIF thì mình ko cần điền cước phí.
Bạn nào có thông tin giải đáp thắc mắc của mình với ạ.
Cảm ơn nhiều.
tốt nhất là đưa vào nhé, tạm thời bây giờ có thể họ cho qua, nhưng lỡ kiểm tra sau thông quan rồi truy thu thuế vào thì ốm đòn đấy, nên cứ khai vào đi bạn ạ
 

vananh93

New Member
Bài viết
3
Reaction score
2
giờ khai phụ phí DO/CIC/VSC thì khai theo hướng dẫn HQ 2135/TXNK-TGHQ
 

Oscar Le

Moderator
Bài viết
1,850
Reaction score
1,385
giờ khai phụ phí DO/CIC/VSC thì khai theo hướng dẫn HQ 2135/TXNK-TGHQ
Đây là hướng dẫn cho các doanh nghiệp khai báo khi ô "Trị giá khoản điều chỉnh " áp mã 7 thôi bạn.
1.png
2.png
 

Grace

New Member
Bài viết
2
Reaction score
1
Cho mình hỏi, công ty mình có nhập 1 lô hàng từ Trung Quốc theo điều khoản CNF (Bên TQ sẽ thanh toán toàn bộ phí vận chuyển vì họ giao hàng thiếu cho đơn hàng trước, nên lô hàng này họ bù phần hàng thiếu). Vậy Công ty mình có phải nhập chi phí vận chuyển này như một khoản điều chỉnh cộng không?
Mình áp dụng theo
Căn cứ Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; theo đó các khoản điều chỉnh cộng được hướng dẫn như sau:

“1. Chỉ điều chỉnh cộng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán;

b) Phải liên quan đến hàng hóa nhập khẩu;

c) Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan.

Hay có bất kỳ văn bản nào hướng dẫn không?
Mình cảm ơn
 

Oscar Le

Moderator
Bài viết
1,850
Reaction score
1,385
Cho mình hỏi, công ty mình có nhập 1 lô hàng từ Trung Quốc theo điều khoản CNF (Bên TQ sẽ thanh toán toàn bộ phí vận chuyển vì họ giao hàng thiếu cho đơn hàng trước, nên lô hàng này họ bù phần hàng thiếu). Vậy Công ty mình có phải nhập chi phí vận chuyển này như một khoản điều chỉnh cộng không?
Mình áp dụng theo
Căn cứ Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; theo đó các khoản điều chỉnh cộng được hướng dẫn như sau:

“1. Chỉ điều chỉnh cộng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán;

b) Phải liên quan đến hàng hóa nhập khẩu;

c) Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan.

Hay có bất kỳ văn bản nào hướng dẫn không?
Mình cảm ơn
Bạn vẫn phải nhập phí vận chuyển vào để tính trị giá tính thuế nhé. Nếu bạn không cộng vào thì trị giá tính thuế sẻ không được tính theo phương thức trị giá giao dịch nữa. HQ sẽ chuyển qua các phương thức khác:
- Trị giá giao dịch hàng giống hệt
- Trị giá giao dịch hàng tương tự
- ............
 

Grace

New Member
Bài viết
2
Reaction score
1
Bạn vẫn phải nhập phí vận chuyển vào để tính trị giá tính thuế nhé. Nếu bạn không cộng vào thì trị giá tính thuế sẻ không được tính theo phương thức trị giá giao dịch nữa. HQ sẽ chuyển qua các phương thức khác:
- Trị giá giao dịch hàng giống hệt
- Trị giá giao dịch hàng tương tự
- ............
Cám ơn câu trả lời của bạn nhé
 

elegantteam

Member
Bài viết
37
Reaction score
12
CÔNG VĂN THÔNG BÁO VỀ PHÂN BỔ PHÍ.png

Như theo cáo CV này thì là không phải cộng thêm mấy cái khoản kia nữa rồi, có đúng không nhi?
 

Tìm thành viên

Top