Help C/O form D hàng xuất nhập khẩu tại chổ

daothao2409

New Member
Bài viết
10
Reaction score
1
Các anh chị cho em hỏi:
Hiện tại bên em đang nhập 1 lô hàng nhập từ doanh nghiệp chế xuất. Trên C/o form D ô số 10 thể hiện là số hóa đơn thương mại.
Khi bên em trình C/O lên HQ thì bị bác vì lý do phải thể hiện số hóa đơn GTGT 0%
Các anh chị có kinh nghiệm cho hỏi vậy bên nào đúng bên nào sai trong trường hợp này.

cảm ơn!
 

Myzu

Active Member
Bài viết
190
Reaction score
131
Theo điều 86, thông tư thông tư 39/2018 BTC

3. Hồ sơ hải quan

Hồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.

Trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại. Riêng trường hợp cho thuê tài chính đối với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại hoặc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng.

Bạn tham khảo nhé
 

daothao2409

New Member
Bài viết
10
Reaction score
1
Trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất,
Cảm ơn bạn đã trả lời.
Hiện tại doanh nghiệp bên mình vẫn nhập khẩu và sử dụng hóa đơn GTGT để khai Hải quan. Tuy nhiên không biết là cái C/O thể hiện là commercial invoice là hợp lệ hay không.
 

Myzu

Active Member
Bài viết
190
Reaction score
131
Điều 86: Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ
Khoản 3 là về hồ sơ hải quan.
Nghĩa là nó chỉ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại.
 

daothao2409

New Member
Bài viết
10
Reaction score
1
Câu hỏi: 21485:

Công ty thương mại có nhập hàng vải từ công ty thuộc doanh nghiệp chế xuất. Doanh nghiệp chế xuất đó khi xuất hàng có xin C/O form D cho chúng tôi được hưởng thuế nhập khẩu. Trên ô số 10 của C/O form D thể hiện là ngày và số của hóa đơn thương mại (commercial invoice) không phải số hóa đơn GTGT 0%. Vậy cho hỏi C/O đó có hợp lệ hay không, có được hưởng thuế ưu đãi nhập khẩu không? khi khai hàng nhập ghi chú số hóa đơn thương mại và số C/O vào phần ghi chú?



Ngày gửi: 05/04/2019 - Trả lời: 09/04/2019

Tên doanh nghiệp:

Địa chỉ: P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh - Email :

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

- Căn cứ Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, thì thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam;

- Việc kiểm tra và xác định tính hợp lệ C/O căn cứ theo Phụ lục VIIIA kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016, theo đó tại ô số 10 hướng dẫn nội dung khai báo là “Number and date of invoices “. Đồng thời, cũng theo hướng dẫn khai báo C/O theo Phụ lục IX-HƯỚNG DẪN KÊ KHAI C/O, khoản 11 hướng dẫn khai báo tại ô số 10: “số và ngày của hoá đơn thương mại”.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp các phòng cấp phép khu vực thuộc Bộ Công thương để được hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.

Theo như hướng dẫn của Hải quan Đồng Nai thì sẽ khai ở ô số 10 là Commercial Invoice. Bên mình sẽ gửi công văn đến Hải quan đầu tư Hồ Chí Minh. nếu có trả lời sẽ update cho tất cả mọi người cùng rõ
 
Top