LE THU TRANG
New Member
- Bài viết
- 2
- Reaction score
- 9
Tâm sự với nghề khi làm công ty Dịch vụ.
Ngày 04/05/2018 bên em có làm dịch vụ khai quan cho công ty A, (trước đó bên em cũng đã từng làm vài lô xuất theo loại hình H11 - PMD không thanh toán cho bên họ). Rủi xui sao hôm đó khách hàng xuất Tờ khai theo loại hình SXXK mà không hề thông báo với bên em.
Khi nhận được chứng từ từ công ty A bao gồm (SC, IV, PKL, Booking, mà không gửi bảng định mức hay tờ khai nhập khẩu A12 đối xứng để làm hoàn thuế) nên em truyền theo quán tính xuất B11 thông thường gửi khách hàng xác nhận, thì khách hàng không xác nhận chỉ gửi tờ khai cũ E62 ra nói làm như vậy là OK, Em chủ quan tin tưởng khách hàng không hỏi lại mà tự truyền theo B11 luôn. Em truyền tờ khai bên máy của em.
Thời gian từ ngày 04/05/2018 đến cuối tháng 8/2018 tổng khách hàng đi được 07 lô gồm: 17cont + 01 lẻ, khi đó khách hàng mới thông báo 07 lô hàng cont trên đều truyền sai mã loại hình từ E62 => B11, nên họ không hoàn thuế cho Tờ khai nhập khẩu A12 được, số tiền thuế không hoàn là 400 triệu, khách hàng đang đi công nợ bên em (hạn mức công nợ là 200tr).
Bên em làm công văn gửi Chi cục HQ Bình Dương thì khách hàng thông báo số tiền thuế không hoàn được giảm xuống từ 400tr => còn 200tr, sau khi làm công văn HQ BD có phản hồi sai mã loại hình không được hoàn thuế, nên phải gửi Công văn ra tổng cục xin ý kiến chỉ đạo.
Bên em yêu cầu họ cung cấp chứng từ Tờ khai nhập khẩu hoàn thuế để Hải Quan ấn định lại số tiền thuế thì họ chỉ cung cấp được 02 Tờ khai nhập khẩu......, số tiền thuế không hoàn được đã giảm xuống còn 127tr. trong đó 1 tờ năm 2016, và 1 tờ năm 2017 ( họ gửi nhầm thêm 1 tờ nữa có C/O, khong có thuế NK, sẽ không càn hoàn thuế, mà họ không hỗ trợ bên em chọn ngay tờ có thuế không dc hoàn để bắt bên em bồi thường). công ty Dịch vụ cũ của họ đã truyền sai và đã bồi thường cho bên đó bằng cách đi hàng trừ dần, giờ qua công ty em cũng bị sai lỗi tương tự vậy và yêu cầu bồi thường.
Em làm công văn gửi Tổng cục thì họ yêu cầu phải có bản xác nhận giải trình bên em làm sai thì họ mới ký đóng dấu công văn để gửi Tổng cục, và tiếp tục đi 200 Tấn hàng nữa. Trong TH đó công ty em vì lợi nhuận 200 Tấn tiếp theo nên bắt em làm giải trình làm sai, và bắt em phải bồi thường cho KH số tiền 400tr như ban đầu họ nói.
Mọi người có hướng xử lý nào chỉ giúp em với, vì em phải chứng minh được những tờ khai em xuất khẩu đó đều được dùng nguyên phụ liệu của 2 tờ khai nhập khẩu, vì TH khách hàng gian lận, ăn chặn tiền của bên em, nên họ nói Tờ khai nào cũng được, vì có thể NPL đó là 0% hoặc không có thực.
Ngày 04/05/2018 bên em có làm dịch vụ khai quan cho công ty A, (trước đó bên em cũng đã từng làm vài lô xuất theo loại hình H11 - PMD không thanh toán cho bên họ). Rủi xui sao hôm đó khách hàng xuất Tờ khai theo loại hình SXXK mà không hề thông báo với bên em.
Khi nhận được chứng từ từ công ty A bao gồm (SC, IV, PKL, Booking, mà không gửi bảng định mức hay tờ khai nhập khẩu A12 đối xứng để làm hoàn thuế) nên em truyền theo quán tính xuất B11 thông thường gửi khách hàng xác nhận, thì khách hàng không xác nhận chỉ gửi tờ khai cũ E62 ra nói làm như vậy là OK, Em chủ quan tin tưởng khách hàng không hỏi lại mà tự truyền theo B11 luôn. Em truyền tờ khai bên máy của em.
Thời gian từ ngày 04/05/2018 đến cuối tháng 8/2018 tổng khách hàng đi được 07 lô gồm: 17cont + 01 lẻ, khi đó khách hàng mới thông báo 07 lô hàng cont trên đều truyền sai mã loại hình từ E62 => B11, nên họ không hoàn thuế cho Tờ khai nhập khẩu A12 được, số tiền thuế không hoàn là 400 triệu, khách hàng đang đi công nợ bên em (hạn mức công nợ là 200tr).
Bên em làm công văn gửi Chi cục HQ Bình Dương thì khách hàng thông báo số tiền thuế không hoàn được giảm xuống từ 400tr => còn 200tr, sau khi làm công văn HQ BD có phản hồi sai mã loại hình không được hoàn thuế, nên phải gửi Công văn ra tổng cục xin ý kiến chỉ đạo.
Bên em yêu cầu họ cung cấp chứng từ Tờ khai nhập khẩu hoàn thuế để Hải Quan ấn định lại số tiền thuế thì họ chỉ cung cấp được 02 Tờ khai nhập khẩu......, số tiền thuế không hoàn được đã giảm xuống còn 127tr. trong đó 1 tờ năm 2016, và 1 tờ năm 2017 ( họ gửi nhầm thêm 1 tờ nữa có C/O, khong có thuế NK, sẽ không càn hoàn thuế, mà họ không hỗ trợ bên em chọn ngay tờ có thuế không dc hoàn để bắt bên em bồi thường). công ty Dịch vụ cũ của họ đã truyền sai và đã bồi thường cho bên đó bằng cách đi hàng trừ dần, giờ qua công ty em cũng bị sai lỗi tương tự vậy và yêu cầu bồi thường.
Em làm công văn gửi Tổng cục thì họ yêu cầu phải có bản xác nhận giải trình bên em làm sai thì họ mới ký đóng dấu công văn để gửi Tổng cục, và tiếp tục đi 200 Tấn hàng nữa. Trong TH đó công ty em vì lợi nhuận 200 Tấn tiếp theo nên bắt em làm giải trình làm sai, và bắt em phải bồi thường cho KH số tiền 400tr như ban đầu họ nói.
Mọi người có hướng xử lý nào chỉ giúp em với, vì em phải chứng minh được những tờ khai em xuất khẩu đó đều được dùng nguyên phụ liệu của 2 tờ khai nhập khẩu, vì TH khách hàng gian lận, ăn chặn tiền của bên em, nên họ nói Tờ khai nào cũng được, vì có thể NPL đó là 0% hoặc không có thực.
Quan tâm nhiều
H
Xin tư vấn địa chỉ lớp học xuất nhập khẩu tại Hà Nội
- Thread starter Hoàng Anh 181
- Ngày gửi
D
Bán hàng trên Alibaba khó lắm, dùng cả tài khoản...
- Thread starter Do Quoc Anh
- Ngày gửi
Nỗi niềm nghề "chạy lệnh" trong xuất nhập khẩu
- Thread starter Chaien
- Ngày gửi
NHỮNG CHIA SẺ VỀ SALE LOGISTICS - SALE EXPORT
- Thread starter Chaien
- Ngày gửi
Học xuất nhập khẩu ở đâu hà nội, tphcm tôt nhất
- Thread starter Banhbeo
- Ngày gửi
Tìm trung tâm dạy xuất nhập khẩu thực tế ở đâu tốt nhất
- Thread starter Vũ văn Sỹ 86HT
- Ngày gửi
Sửa lần cuối: