Hướng dẫn Cách khai phí D/O phí vệ sinh cont và phí CIC/EIS trên tờ khai hải quan - phần mềm Ecus5-Vnaccs

Thảo luận trong 'Thủ tục hải quan' bắt đầu bởi Chaien, 10/3/18.

  1. Bùi Anh Phương

    Bùi Anh Phương New Member

    Tham gia ngày:
    13/3/18
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Cv này vẫn là hướng dẫn cộng chi phí vào giá trị hàng, vậy việc doanh nghiệp phải trả thuế 2 lần thì sau ạ?
     
  2. Oscar Le

    Oscar Le Well-Known Member

    Tham gia ngày:
    18/3/17
    Bài viết:
    1,293
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    120
    Giới tính:
    Nam
    Vẫn phải trả 2 lần nha bạn.
     
    Triệu Dương thích bài này.
  3. Bùi Anh Phương

    Bùi Anh Phương New Member

    Tham gia ngày:
    13/3/18
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    các anh cho em hỏi, theo thông tin 1 số đại lý, họ sẽ add CIC vào freight, do đó sẽ không còn phí CIC nữa, tránh đc cả 2 lần thuế luôn.
    Đã ai thử cách này chưa ạ?
     
    Oscar Le thích bài này.
  4. Oscar Le

    Oscar Le Well-Known Member

    Tham gia ngày:
    18/3/17
    Bài viết:
    1,293
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    120
    Giới tính:
    Nam
    Mình thấy có bên gom hết vào THC luôn :D:D:D
     
    Triệu Dương thích bài này.
  5. Thành Minh Trí

    Thành Minh Trí Active Member

    Tham gia ngày:
    9/8/16
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nam
    Không còn phí CIC nữa thì Freight tăng lên, khác gì nhau đâu nhỉ :D
     
  6. Bùi Anh Phương

    Bùi Anh Phương New Member

    Tham gia ngày:
    13/3/18
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Dạ em nhầm, tránh 1 lần thuế thu hộ thôi nhỉ :))))
     
    Oscar Le thích bài này.
  7. doanphan

    doanphan New Member

    Tham gia ngày:
    6/4/18
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bên em là DN nhập E31 ma E31 thì ko phải khai tờ khai trị giá. Điều kiện CPT vẫn phát sinh D/O fee thì khai kiểu gì ạ?
     
  8. richkingng

    richkingng Moderator

    Tham gia ngày:
    3/3/17
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Mình có khai tờ khai nhập SXXK, Theo CV thì không phân biệt loại hình vẫn phải add phí này, tuy nhiên không thấy HQ yêu cầu add thêm.
     
    Triệu Dương thích bài này.
  9. Đạt kk

    Đạt kk New Member

    Tham gia ngày:
    8/8/17
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nam
    Anh Chaien cho hỏi. Bữa bên mình có nhập 1 lô hàng là 1 máy mày về trong 1 container mà không biết việc này nên ko có khai thông tin về 3 loại phí trên. Giờ làm AMA có hỗ trợ không anh Chai-en? mới hồi 22/03 thôi. tiền thuế khai bổ sung thì đóng vào tiểu mục thuế VAT hay Tiểu mục nào (vì thuế NK là 0%)? các bước làm như thế nào?
     
  10. Trần Anh Trang

    Trần Anh Trang Moderator

    Tham gia ngày:
    28/2/17
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    721
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    HCM City
    Hi Bạn,

    Trường hợp này bạn liên hệ cán bộ Hải quan xử lý TKHQ của bạn để có hướng xử lý và khai AMA trước 60 ngày để tránh bị phạt nhé.

    Phần thuế chênh lêch thì dựa vào các mục và tiểu mục của TK chính mà đóng thôi....
     
  11. Đạt kk

    Đạt kk New Member

    Tham gia ngày:
    8/8/17
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nam
    Cho mình hỏi là tờ khai luồng xanh thì mình liên hệ với ai vậy bạn.
     
  12. Trần Anh Trang

    Trần Anh Trang Moderator

    Tham gia ngày:
    28/2/17
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    721
    Điểm thành tích:
    93
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    HCM City
    Bạn xuống chi cục hải quan nơi truyền TK, bạn gặp cán bộ đăng ký loại hình TK của bạn giải quyết thôi nhé.
     
  13. Jade Chan

    Jade Chan New Member

    Tham gia ngày:
    6/11/17
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    Cho mình hỏi là hiện ở Cát Lái và các cảng sân bay như kho TCS, EMS, TNT, ...đã áp dụng việc khai các phí này lên tờ khai chưa ạ?
    Với cho mình hỏi thêm là tờ khai mình loại hình gì hay điều kiện giao hàng là gì thì cũng bắt buộc khai 3 phí này(nếu có) hay sao ạ?
    Vd như bên mình lô hàng điều kiện giao hàng là CIF thì mình ko cần điền cước phí.
    Bạn nào có thông tin giải đáp thắc mắc của mình với ạ.
    Cảm ơn nhiều.
     
  14. Mr.Béo

    Mr.Béo Active Member

    Tham gia ngày:
    26/10/17
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nam
    tốt nhất là đưa vào nhé, tạm thời bây giờ có thể họ cho qua, nhưng lỡ kiểm tra sau thông quan rồi truy thu thuế vào thì ốm đòn đấy, nên cứ khai vào đi bạn ạ
     
    Jade Chan thích bài này.
  15. vananh93

    vananh93 New Member

    Tham gia ngày:
    5/4/18
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nữ
    giờ khai phụ phí DO/CIC/VSC thì khai theo hướng dẫn HQ 2135/TXNK-TGHQ
     
  16. Oscar Le

    Oscar Le Well-Known Member

    Tham gia ngày:
    18/3/17
    Bài viết:
    1,293
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    120
    Giới tính:
    Nam
    Đây là hướng dẫn cho các doanh nghiệp khai báo khi ô "Trị giá khoản điều chỉnh " áp mã 7 thôi bạn.
    1.png 2.png
     
    Triệu Dương thích bài này.
  17. Grace

    Grace New Member

    Tham gia ngày:
    5/7/17
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nữ
    Cho mình hỏi, công ty mình có nhập 1 lô hàng từ Trung Quốc theo điều khoản CNF (Bên TQ sẽ thanh toán toàn bộ phí vận chuyển vì họ giao hàng thiếu cho đơn hàng trước, nên lô hàng này họ bù phần hàng thiếu). Vậy Công ty mình có phải nhập chi phí vận chuyển này như một khoản điều chỉnh cộng không?
    Mình áp dụng theo
    Căn cứ Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; theo đó các khoản điều chỉnh cộng được hướng dẫn như sau:

    “1. Chỉ điều chỉnh cộng nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

    a) Do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán;

    b) Phải liên quan đến hàng hóa nhập khẩu;

    c) Có số liệu khách quan, định lượng được, phù hợp với các chứng từ có liên quan.

    Hay có bất kỳ văn bản nào hướng dẫn không?
    Mình cảm ơn
     
  18. Oscar Le

    Oscar Le Well-Known Member

    Tham gia ngày:
    18/3/17
    Bài viết:
    1,293
    Đã được thích:
    1,028
    Điểm thành tích:
    120
    Giới tính:
    Nam
    Bạn vẫn phải nhập phí vận chuyển vào để tính trị giá tính thuế nhé. Nếu bạn không cộng vào thì trị giá tính thuế sẻ không được tính theo phương thức trị giá giao dịch nữa. HQ sẽ chuyển qua các phương thức khác:
    - Trị giá giao dịch hàng giống hệt
    - Trị giá giao dịch hàng tương tự
    - ............
     
    Triệu Dương thích bài này.
  19. Grace

    Grace New Member

    Tham gia ngày:
    5/7/17
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nữ
    Cám ơn câu trả lời của bạn nhé
     
    Oscar Le thích bài này.
  20. elegantteam

    elegantteam New Member

    Tham gia ngày:
    18/8/17
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Giới tính:
    Nam
    CÔNG VĂN THÔNG BÁO VỀ PHÂN BỔ PHÍ.png
    Như theo cáo CV này thì là không phải cộng thêm mấy cái khoản kia nữa rồi, có đúng không nhi?
     
    Oscar Le thích bài này.

Chia sẻ trang này